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Sacyr Vallehermoso gana 506 millones en 2009

  • El beneficio corresponde a la venta de Itínere
  • El grupo Sacyr Vallehrmosa perdió 256 millones en 2008

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El grupo Sacyr Vallehermoso obtuvo un beneficio neto de 506 millones de euros en 2009, frente a las pérdidas de 256 millones registradas en 2008, algo que fue posible gracias principalmente a las plusvalías obtenidas con la venta de su filial de concesiones Itínere.

Las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores muestran un incremento de la cifra de negocio del 8,9%, hasta 5.857,6 millones de euros, impulsado por las ventas de suelo de la promotora Vallehermoso, así como a la buena evolución de la actividad de concesiones.

Sin embargo, el beneficio bruto de explotación o Ebitda disminuyó el 26,1%, hasta 450 millones, lo que la compañía explica en la menor aportación del negocio promotor y en la desaceleración de la actividad de construcción nacional.

La construcción aportó unos ingresos de 3.232,2 millones de euros, el 7,6% menos, si bien la cartera de obra aumentó el 29,6%, hasta 8.323,9 millones.

Mejora la promoción inmobiliaria

El área de promoción (Vallehermoso) facturó 2.024,4 millones, el 86,2% más, de los que 1.246,7 millones se corresponden con ventas de suelo, lo que supone multiplicar por 12 la cifra obtenida un año antes, mientras que la venta de producto residencial ascendió a 769,1 millones, un 19,2% menos.

La cartera de preventas de viviendas era a 31 de diciembre de 637,5 millones.

En el área de concesiones, el incremento del 30,4% de los ingresos, hasta 92,7 millones, responde al incremento de tarifas, así como a la puesta en explotación de nuevas concesiones

El negocio patrimonial, que realiza a través de su filial Testa, facturó de 270 millones, el 0,9% menos, de los que 256,4 millones proceden de ingresos por alquileres, el 3,2% menos debido a la reducción de la superficie alquilable.

Evolución positiva de Valoriza

Los ingresos del negocio de servicios, desempeñada por la filial Valoriza, se incrementaron el 6,9%, hasta 926,2 millones de euros, gracias a la buena evolución de las actividades relacionadas con la energía y con la gestión del agua, que crecieron el 27% y el 7%, respectivamente.

Al cierre del ejercicio, la cartera de servicios era de 12.000 millones, el 8,7% más que un año antes.

De la facturación total, el 21,1% procede de la actividad internacional (la mayoría de Portugal), un porcentaje que el grupo espera seguir incrementando conforme se vayan materializando los proyectos en cartera.

Se reduce la deuda

La deuda financiera neta de la compañía ascendía a final de año a 11.861 millones, el 18,3% menos que un año antes, gracias a la desinversión en Itínere.

Del endeudamiento total, 5.010 millones corresponden al crédito bancario que financia la inversión en el 20% de Repsol YPF, una participación que el grupo sigue considerando estable a largo plazo y que no piensa vender por debajo de "su valor en uso".

La participación de la petrolera se ha reconocido únicamente por los dividendos devengados (232,1 millones), en lugar de consolidarla en las cuentas, lo que habría supuesto una aportación mayor (312 millones).